如果你公司确认这件事情的、以后也不想留尾巴(应收账款有余额)的话,最好的办法是把差额借现金做平。虚收的现金再另搞张费用发票贷走。
多出的金额,作为现金收款,这样就平。
挂应收账款或者不行就直接记现金,
按实际付款记账,在票面上注明一下就是了。