九月份如果不需要做账直接结账即可,如果是9月份有凭证,但你误点了结账按钮到了10月份,那你点击反结账就好了。专业版系列和K/3系列点击结账按钮就可以看到反结账功能,KIS标准财务系列(access数据库系列)需要按下述操作。ctrl+F12反结账 ctrl+F11反过账
进行期末处理是指总账进行【期末结账】了么?如果是,再打开【期末结账】,选择【反结账】即可。
可以反期末处理。